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  • 國際內(nèi)審計師《審計業(yè)務(wù)》模擬練習(xí)題

    時間:2024-11-07 14:19:17 內(nèi)審員考試 我要投稿
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    2016國際內(nèi)審計師《審計業(yè)務(wù)》模擬練習(xí)題

      2016國際內(nèi)審計師考試將在12月份開始,不知道大家對《審計業(yè)務(wù)》部分熟悉了嗎?下面yjbys小編帶來一套模擬練習(xí)題,一起來測試一下吧,更多內(nèi)容歡迎關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)!

      1為證實包含已收貨物的發(fā)票、支付憑證、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)的下載文件的完整性,最好的方法是對比

      A.發(fā)票對支付憑證,支付憑證對發(fā)票。     B.發(fā)票對應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款對發(fā)票。

      C.發(fā)票對支付憑證和應(yīng)付賬款.支付憑證和應(yīng)付賬款對發(fā)票。

      D.發(fā)票對支付憑證,支付憑證和應(yīng)付賬款對發(fā)票。

      本題正確答案C

      2在下列哪種情況下,內(nèi)部審計師有理由質(zhì)疑采購職能控制的充分性?

      A.訂貨單的原件和復(fù)印件寄給賣主.復(fù)印件返回給采購部門以獲得承認。

      B.將驗收報告提交給采購部門,在那里將它們與采購訂單相配比,然后送到應(yīng)付賬款部門。

      C.應(yīng)付賬款部門編制支付文件。   D.未支付的賣方文件和永續(xù)存貨紀(jì)錄被分別保存。

      本題正確答案B

      3在確定是否所有發(fā)送貨物都已經(jīng)開賬單給顧客時,下列哪項是最適當(dāng)?shù)男畔碓?

      A.預(yù)先編號的顧客發(fā)票     B.應(yīng)收賬獲文件

      C.預(yù)先編號的運單   D.顧客的采購訂單

      本題正確答案C

      4下列哪項有助于解釋驗收報告與實際運送數(shù)量的不同?

      A.運用不充分的供應(yīng)商選擇程序。     B.在驗收部門的采購訂單復(fù)印件上標(biāo)明訂購數(shù)量。

      C.無法詳細比較已收到貨物的質(zhì)量。   D.接收了未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)購買的貨物。

      本題正確答案B

      5某審計師被派去審計某公司薪金控制制度,該控制制度的處理過程最近被外包給一家信息服務(wù)機構(gòu)?紤]到這項外包決策,該內(nèi)部審計師應(yīng)該采取什么行動?

      A.檢查該公司和該服務(wù)機構(gòu)中的薪金控制制度。

      B.只是檢查該公司對發(fā)送給服務(wù)機構(gòu)和從服務(wù)機構(gòu)接收的數(shù)據(jù)的控制。

      C.只是檢查依據(jù)合同付款給服務(wù)機構(gòu)方面的控制。

      D.取消審計業(yè)務(wù),因為該控制程序是由組織之外的機構(gòu)執(zhí)行的。

      本題正確答案A

      6首席審計執(zhí)行官獲得了有關(guān)某副董事長(該執(zhí)行官要向其報告工作)不道德商業(yè)行為的事實證明材料.這時。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:

      A.實施調(diào)查以確定該副董事長卷人不道德行為的程度。     B.在進一步工作前,用事實與副董事長對證。

      C.安排對涉及的業(yè)務(wù)部門進行審計。   D.將此事實向首席執(zhí)行官和審計委員會報告。

      本題正確答案D

      7與操作人員面談、確定用于評估業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)和評價部門運行的內(nèi)在風(fēng)險等收集數(shù)據(jù)行為通常在審計的哪一階段進行?

      A.外勤工作     B.初步調(diào)查

      C.制定審計方案   D.檢查和評價審計證據(jù)

      本題正確答案B

      8某內(nèi)部審計師提供了下列關(guān)于A分公司上月業(yè)績的一份陳述:“因為原材料x供應(yīng)短缺,A分公司的利潤下降了15%。”從該審計師的陳述中,可以有效地得出下列哪項結(jié)論?

     、.A分公司產(chǎn)品銷售下降了15%或者更多。

      Ⅱ.A分公司能夠銷售的產(chǎn)品量要多于其生產(chǎn)的產(chǎn)品量。

     、.A分公司經(jīng)常將其生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售出去。

      A.只有Ⅰ     B.只有Ⅱ

      C.只有Ⅲ   D.只有Ⅰ和Ⅱ

      本題正確答案B

      9在與審計委員會復(fù)核審計報告結(jié)果時,執(zhí)行管理層決定接受對某審計發(fā)現(xiàn)不采取糾正行為所帶來的風(fēng)險。請?zhí)媸紫瘜徲媹?zhí)行官評價以下哪項為最佳備選方案并選擇出來

      A.向政府管理機構(gòu)通報管理層的決定。     B.進行額外的審計步驟以進一步確定違反政策的情況。

      C.實行跟蹤活動以確定是否已采取糾正措施。   D.已經(jīng)盡了內(nèi)部審計責(zé)任,不需要再實行任何審計行動。

      本題正確答案D

      10對應(yīng)收賬款審計的目的之一是確定賒銷是否遵從了已制訂的標(biāo)準(zhǔn)程序。下列哪項審計程序能夠得到最充分的證據(jù)?

      A.向賒銷部門的管理人員詢問在給與賒銷時是否遵守了特定的政策和程序。

      B.選擇申請賒銷的統(tǒng)計樣本。并測試它們是否遵從了規(guī)定的程序。

      C.分析性復(fù)核賒銷趨勢和壞賬的關(guān)系。   D.復(fù)核用于定期計算應(yīng)收賬款賬齡的程序。

      本題正確答案B

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