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  • 公司員工差旅費報銷管理制度

    時間:2023-03-29 13:49:19 員工管理 我要投稿

    公司員工差旅費報銷管理制度2篇

      在發展不斷提速的社會中,制度起到的作用越來越大,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的公司員工差旅費報銷管理制度,希望對大家有所幫助。

    公司員工差旅費報銷管理制度2篇

    公司員工差旅費報銷管理制度1

      一、總則

      1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

      二、報銷標準

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      (1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜,無住宿補助。

      3、交通費:

      (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

      (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

      (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的`,可據實報銷。

      (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

      7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    公司員工差旅費報銷管理制度2

      (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。

     。2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

      (3)借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

     。4)差旅費用標準,出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

      一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。

      二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。

      三類城市:A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。

      因參加會議出差者,按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的'需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。

     。5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

      (6)統計補助日期,出發時間在0:00—12:00的,當日以一天計;出

      發時間在12:00—24:00的,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計。

     。7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。

      出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

     。8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。

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