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  • 公司倉庫管理制度

    時間:2021-09-27 19:09:51 制度 我要投稿

    2021公司倉庫管理制度(通用5篇)

      在日常生活和工作中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編幫大家整理的2021公司倉庫管理制度(通用5篇),希望能夠幫助到大家。

    2021公司倉庫管理制度(通用5篇)

      公司倉庫管理制度1

      1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次,并做出明細表冊,上報公司主管經理及財務部門各一份,盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結轉的數字。

      2、在盤點中發現的差錯和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細表冊,報公司主管經理,經批準后進行賬務處理,沒有批準前不得自行改賬。同時,結轉下年數字。

      3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發現的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據,報有關業務部門審批,及時進行調整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進行處理。

      4、對庫物質的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況,每月27止,30日前上報公司。

      5、除了上述規定的定期盤點、自點以外,保管員應經常進行不定期的自點、自查工作,了解和掌握庫存動態,做到心中有數。自點、自查內容如下:

      ①查質量:庫存物資的質量是否變化,是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況;

      ②查數量、賬、卡、物是否準確,單價是否準確;

      ③查保管條件:堆垛是否合理和穩固,覆蓋物是否嚴密,庫房有無漏雨,料區有無積水,門窗通風口是否良好等;

      ④查安全:各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;

      ⑤查計量工具:磅秤、皮尺是否準確,其他工具是否齊全,使用和保養情況是否良好。

      公司倉庫管理制度2

      第一章總則

      第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條倉庫管理工作的任務

      (1)做好物資出庫和入庫工作。

      (2)做好物資的保管工作。

      (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      第二章倉庫物資的入庫

      第三條對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

      第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。

      第三章倉庫貨物的出庫

      第五條對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

      第四章倉庫貨物的保管

      第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

      第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

      第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

      第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

      第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

      第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

      第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

      第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

      第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁涂改賬目。

      (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

      (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

      (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

      (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

      第五章附則

      第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

      第十七條本制度自xx年xx月xx日起執行。

      公司倉庫管理制度3

      1.做好倉庫進出物料的核算工作。

      2.嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

      3.不合格或不合格的材料不予接受。

      4.做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

      5.認真整理和保管庫房內的物料。

      6.做好倉庫安全衛生工作。

      7.做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨,舊廢料按實際情況合理應使用。

      8.小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,并及時向財務部匯報;在施工現場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

      9.仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

      10.做好手工工具和機器的借用和登記工作。

      11.保護材料價格。未經允許,不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

      12.嚴格儲備材料,并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。

      13.做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道,這有利于返廠工作,減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較,材料相同,價格優質的公司中標。

      14.嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品,仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,則不應進行驗收簽字,并應及時向買方報告情況。

      15.倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行匯總。材料價格出現問題時,應及時通知設計人、預算員或公司,防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

      16.第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感,如給公司造成嚴重損失,公司將追究各方的責任。

      17.倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,避免給公司造成經濟損失。

      18.各項目完成后,倉庫應存放并保管剩余的材料,以便于售后服務。

      公司倉庫管理制度4

      一、目的

      通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

      二、適用范圍

      倉庫的所用工作人員

      三、職責要求

      (一)、工作要求:

      1、嚴格履行出、入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。

      2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失;做好保密工作。

      3、倉管員調動工作時,一定要辦理交接手續,只有當交接手續辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方簽字,各執一份。

      4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。

      5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

      6、上班檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

      7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

      (二)、日常管理

      1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,確保物料進出及結存數據正確無誤。

      2、會同督促所需物資部門填制申購單,及時采購所需物資,使庫存物資供應充足及時,不延誤工作為準。物資到達時,首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對,驗收無誤后,填制收料單。

      3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)須報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

      4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放,物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

      5、定期進行各類存貨整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,上報主管及時加以處理。

      6、根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件貨物擺放合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應跟其他貨物區分管理,并在該區標示警示標語。

      7、保管員必須24小時在崗,有事請假,必須有人頂崗。吃住在庫,保證物資材料出入庫正常運行。

      8、保管員設置兩套賬,即手工記賬和電腦錄入相結合,每日終時,根據收料單、領料單記賬,核對庫存是否一致,緊密配合會計,核對單據,做到帳物相符。

      9、每月最后一天下午6時為結賬時,將當月發生的物資材料出入庫單據匯總,打印工程物資明細表兩份,一份交會計,一份自行保存。

      10、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。

      (三)、入庫管理

      1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

      2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。

      3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料,必須補辦入庫手續。

      4、已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

      (四)、物料及產品出庫管理

      1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發,注明領料人。

      2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機,剪刀,卷尺等),使用人有義務愛惜公司財物,如發現有故意損壞或遺失等情況,直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人,如須超額領用須經廠部領導批準,才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況,必要時須在相關登記簿上登記注明。

      3、涉及夜間及特殊情況領取物品,可由廠長到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時補單。

      4、外出工地領料,須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫,倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱,退料時間,領隊簽名)。

      5、公司產品的'出庫,應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料,以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行,出倉單一式三份,一份辦公室留存,一份交倉庫留存,一份門衛留存備查。

      (五)、外出作業工具出庫管理

      1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的,一律辦理出庫登記手續方可出廠,并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

      2、班組所需工具統一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統一由隊長負責借用,其他人員不允許以個人名義借用工具。

      3、借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。

      4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,定期須核查對賬一次;對限時借用的工具,須及時核查退還情況,借用時間到期但借用人須繼續借用的,要辦理續借登記。

      5、對于有問題暫時無法使用的工具,倉庫保管員應及時告知廠長進行維修,保持工具的完好。

      6、工具丟失的,由借用人作書面說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

      (六)、外出加工管理

      1、對于本廠的部件需要外出加工的,廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記,比如:名稱、規格、數量、用途等。

      2、部件加工完畢入廠時,須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。

      (七)、工具報廢處理

      1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《xx年xx月xx日工具報廢處理清單》,交上級審批后方可作報廢處理。

      2、經審批作報廢處理的工具,由財務部作銷賬處理。

      3、嚴禁未經辦理審批手續,倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

      (八)、廢舊物質處理

      以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導同意變賣的,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據收回財務部。

      (九)、其他規定

      1、倉管員有檢查和監督車間工具使用情況的義務和責任,如發現員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為,第一次給予口頭警告,第二次停止對使用人發放工具或勞保用品,重者給予處罰。

      2、有個人工具卡的,工具由自己保管,離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還,遺失的照價賠償。

      3、倉管員對于員工交回有損壞的工具,有權利詢問損壞原因等情況,領用人有義務向倉管員解釋清楚,不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。

      4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留,以免影響倉管員的正常工作。

      公司倉庫管理制度5

      一、目的

      為了進一步加強倉庫的管控,建立完善的操作流程,明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率,減少以至杜絕出錯率。

      二、對象

      倉儲部門各崗位人員

      三、工作內容

      1、倉庫部門分類:

      倉庫主管

      制單部

      發貨部

      2、工作職責

      2.1倉庫主管:

      1、掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。

      2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接,確保倉庫日常工作的順暢進行。

      3、處理與公司其他部門的溝通和協調。

      4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

      5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

      6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表,跟行政、財務核對。

      7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

      8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

      2.2制單部:

      1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

      2、負責對總部來貨的檢驗查收,確定數字正確方可入庫,并錄入ERP軟件庫存。

      3、實時了解倉庫庫存,統計備貨表格,每月底交給倉庫主管核實。

      4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度),做出系統和產品的調整,并通知倉庫主管并反饋運營。

      制單專員:

      1、準確打印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。

      2、根據客服備注、客人留言正確審核訂單,保證后臺發貨的及時性。

      3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息,對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

      3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

      4、對需要開發票的訂單開具發票。

      倉庫文員:

      1、負責產品的出入庫登記。

      2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)并告之制單員。

      3、處理退貨登記及售后的補發,退貨產品入庫,影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發,漏發,補發,退貨,送人;處理)

      4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。

      4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。

      4、根據銷售情況,統計制作每日、備貨表格,每月底交給組長,由組長交給主管。

      2.3發貨部:

      1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

      2、負責對來貨的檢驗查收,確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。

      3、對倉庫打包耗材的統計,庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

      4、制定打包的標準規范和執行。

      5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。

      倉庫管理員:

      1、整理發貨訂單并分類,仔細核對訂單信息、產品,對訂單進行配貨。

      2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨,保持倉庫的整齊、干凈。

      3、負責產品的出入庫管理,做到憑單出入庫。

      4、合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。

      5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等),及時告知主管。

      6、負責倉庫的貨品的管理,注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

      驗貨稱重專員:

      1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。

      2、檢查產品是否有錯配,漏配,多配。

      3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。

      4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

      打包專員:

      1、對驗貨完的產品進行打包操作。

      2、檢查快遞單與面單是否匹配,確保信息正確。

      3、負責倉庫日常衛生。

      3、倉庫人員組成

      倉庫主管:

      制單部:

      發貨部:

      4、倉庫工作流程

      4.1準備流程

      1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

      1.1西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注:單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)

      1.2非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

      2、打包人員開始提前打包。

      2.1日常銷售爆款產品的提前打包,(如E包的杯子)

      2.2成品來貨入庫前的初包裝,(如禮盒的氣泡膜包裹等)

      2.3大促活動前三天,對主推產品的打包,針對量大單一的產品。

      3、制單專員開始抓單審單,打印發貨單、快遞單。

      3.1單次審單不可超過200單,方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

      3.2審單發貨時間,正常銷售日必須做到第一批單子10:30之前點發貨,第二批單子12:00之前點發貨,第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨,第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先打印)

      4.2發貨流程

      1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單,交給倉庫管理員配貨。

      2、配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數,然后進行單筆訂單的配貨。

      2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

      4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

      3、發貨單放入包裹中一并寄出。

      5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

      6、稱重完的包裹,由驗貨員根據快遞的不同,放在規定的區域內。

      4.3應急方案的制定

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