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  • 董事會財務管理制度

    時間:2022-04-02 18:19:41 制度 我要投稿

    董事會財務管理制度(精選6篇)

      現如今,制度起到的作用越來越大,制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編為大家收集的董事會財務管理制度(精選6篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

    董事會財務管理制度(精選6篇)

      董事會財務管理制度1

      1、貫徹執行預算管理相關法律、法規、規章和制度;結合實際,制定本部門預算管理辦法和實施措施,監理和完善預算管理工作規章制度。

      2、編制年度部門預算,完成預算的編制上報工作。

      3、負責年度預算方案的草擬工作,研究、擬定預算年度的支出重點,科學安排基本支出和項目支出預算。

      4、根據預算單位的情況,對確需調整的`項目,按規定的程序提出具體調整的意見。

      5、加強預算執行日常監督,控制無預算支出和改變資金用途支出,發現無預算支出和改變資金用途支出,即使報告和處理。

      6、對本部門預算執行情況進行檢查和分析,按照要求報告預算執行情況。按規定的范圍公開本級預算。

      董事會財務管理制度2

      (一)制訂公司財務、會計制度和預算管理制度,建立和完善財務管理和會計核算體系;

      (二)負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

      (三)負責公司會計核算,編報公司財務預算和決算;

      (四)分析公司的財務經營情況;

      (五)負責公司資金調度和管理,辦理各類結算業務,辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶,辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

      (六)配合有關部門定期對公司資產進行盤點;

      (七)負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

      (八)對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

      (九)負責公司所需物品的采購及管理工作;

      (十)完成公司領導交辦的其他事項。

      董事會財務管理制度3

      1、各管理處所有財務印鑒應設專人負責保管(目前財務印鑒統一由物業公司財務部保管)。

      2、各管理處的財務印鑒應按照內部牽制制度分人負責保管(如適用)。

      3、各管理處的財務印鑒使用應建立登記制度。

      4、各管理處的財務印鑒使用情況應定期編制印鑒使用情況匯總表上報總部備查。

      5、負責保管印鑒的專人休假時,所有印鑒必須由財務經理負責保管,并且必須辦理交接手續。

      董事會財務管理制度4

      一、認真執行國家和上級有關財政方針政策和財經紀律。

      二、財務人員要認真學習和執行會計法、貫徹執行河南省公路財務管理辦法。

      三、正確制定、嚴格執行計劃,搞好資金平衡。做到專款專用,不搞無計劃項目開支,合理組織資金供應,切實掌握資金動態,更好地為生產服務。

      四、貫徹增產節約和經濟核算制度,合理使用資金,提高資金使用效率,執行省公路局頒發的費用開支標準,不準擴大開支范圍。

      五、堅持原則,嚴格開支手續,壓縮非生產性開支,執行開支審批一桿筆。

      六、認真開展“增收節支”活動,節約各項經費開支,提高經濟效益。

      董事會財務管理制度5

      一、認真學習國家有關的財經法規、制度,以及財務工作規則,并以此指導崗位的具體工作。

      二、及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況,月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表,并上報院領導及有關部門。

      三、認真及時登記各項經濟業務,科目、項目登記準確,每批傳票登記終了,編制平衡表,登記總帳,并做到總帳、明細賬相符。

      四、認真及時清理往來帳目,發現問題及時處理,杜絕呆帳、死帳。

      五、認真及時清理核對固定資產帳,年中年末與設備科對帳,及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。

      六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔,并移交檔案部門。

      七、按時、按比例計提、上繳各項稅金。

      八、按時、按比例提交住房公積金,并做好其他服務工作。

      董事會財務管理制度6

      為了加強我校食堂管理,規范學校食堂會計核算,確保會計信息質量,根據《中華人民共和國會計法》、《中小學校會計制度》和《中小學財務制度》的相關規定,結合我校實際,特制定本制度。

      一、食堂財務實行獨立核算,食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度,如需添置、更新貴重、大型設備需報校長審批。

      二、采購員實行備用金制,備用金暫定3000元/天。

      三、領用現全必須寫明用途、金額、姓名,經批準后才能支付,不能以領代報,現金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。

      四、大額用款時,須事先征得校長同意。

      五、現金往來當面點清,超過規定限額的現金每天及時解交財會室。

      六、實施批零差價的物品,原則上都應附有原始單據。

      七、外地出差回校后三天內報銷、清帳。

      八、憑證、帳單分類按月裝訂保存,帳帳相符,帳物相符,定期盤存和結帳。

      九、接受上級主管部門和審計單位的監督、檢查、指導。

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