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  • 采購管理規(guī)章制度

    時間:2022-07-18 11:30:21 制度 我要投稿

    采購管理規(guī)章制度

      在社會發(fā)展不斷提速的今天,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編精心整理的采購管理規(guī)章制度,歡迎閱讀與收藏。

    采購管理規(guī)章制度

    采購管理規(guī)章制度1

      一、總則

      (一)為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

      (二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

      二、采購原則

      (一)嚴格執(zhí)行詢議價程序

      凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有3家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      (二)合同會簽制度

      固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

      (三)職責分離

      采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

      (四)一致性原則

      采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

      (五)最低價搜尋原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

      (六)廉潔制度

      所有采購人員必須做到:

      1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

      2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (七)招標采購

      1、凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

      2、對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

      三、采購程序

      (一)供應商的選擇和審計

      1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

      2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的`生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

      3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

      5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

      6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向3家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

      (二)采購程序

      1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產計劃—資金預算。

      2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

      3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。

      4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材料的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

      四、審計監(jiān)督

      (一)采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

      (二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

      (三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

      (四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

      五、其他

      本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

    采購管理規(guī)章制度2

      總則

      一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

      二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

      三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

      第一章采購部職責

      四、采購部崗位職責

      1、負責公司采購管理制度范本和內部各崗位職責的制定;

      2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

      3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

      4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;

      5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作;

      6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。

      7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

      8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳。

      五、物資采購遵守的原則

      1、未經審批的物資一律不得采購;

      2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;

      3、建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則;

      4、采購物資時,應盡量通過銀行結算,減少現(xiàn)金結算;

      5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類產品比質量,同樣質量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

      6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

      第二章物資采購管理

      六、為節(jié)約采購成本,公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

      七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理辦公會。

      八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失,所在部門承擔30%;同時,采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

      九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

      采購合同時,要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。

      十、物資采購時,如工程部及設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。

      十一、采購部未能及時完成的采購任務,應及早報總經理生產助理說明原因,擬定補救措施。

      第三章物資驗收入庫管理

      十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,按約定時間到達對物資進行檢驗。

      十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時與供應商進行溝通,及時進行退、換貨處理。

      十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經總經理生產助理審批后,方可對外調劑。

      十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

      十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內。

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