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  • 學校財務審計自查報告

    時間:2022-08-28 10:53:11 自查報告 我要投稿

    學校財務審計自查報告3篇

      在現實生活中,報告與我們愈發關系密切,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的學校財務審計自查報告,希望對大家有所幫助。

    學校財務審計自查報告3篇

    學校財務審計自查報告1

      xx公司20xx年xx月xx日倒淌河鎮民族寄宿制小學財務自查報告根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神,結合我校的實際情況,就專項檢查重點內容,學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設,自查匯報如下:

      一、收入管理

      1、所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理。

      2、我校已經實行免費入學,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

      3、針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據,無亂收費現象。

      二、支出管理

      1、學校各項支出按實際發生數列支,無虛列虛報和白條抵庫等現象。

      2、學校財務支出實行校長負責制,已經建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

      3、學校實行校務公開制度,建立健全財務管理內部控制制度,所有的財務都有結算中心的報賬員操辦,職責明確。

      4、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

      三、資產管理

      1、學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。

      2、學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立校產臺賬,定期組織資產清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

      3、學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動。

      四、財會隊伍建設

      1、學校設有專門財務室,有專門的財務人員負責。

      2、校長及時關注財務運轉情況,聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

      3、財會人員正確行使會計監督職權,對違反法律規定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

    學校財務審計自查報告2

      根據《XX區審計局審計通知書》XX區審計通字[20xx]12號文件精神,結合我學校審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

      一、 基本情況:

      XX中學創辦于XXX年X月,是XX區的高級中學。學校機構設置了:校長室、政教處、教導處、總務處,F有編制XX人,在職員工XX人,財務隸屬于XXXX。

      二、任期內各學期招生情況

      20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.

      三、任期初及任期末資產負債情況。

      20xx年7月初資產負債情況:現金: 元、銀行存款:元、固定資產:元、其他應付款: 0元、應繳財政專戶款: 元。20xx年10月末資產負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產: 元、其他應付款: 元。

      四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截留、轉移財政收入;沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高

      開支標準、虛列支出等問題。

      五、各年度各種專項資金,做到了專款專用、及時撥付。

      六、大宗物品和設備的購置,我校通過政府采購中心采購。

      七、各項資產做到了賬實相符。

      八、落實了債權和債務的管理,沒有重大經濟遺留問題。

      XX市XX區XX中學

      X年X月X日

    學校財務審計自查報告3

      根據《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神,結合我部審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的.自查,現就自查情況報告如下:

      一、健全組織,強化領導

      為確保此次自查工作順利進行,我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

      二、嚴格清查,不走過場

      關于XX部審計財務自查自糾的報告

      三、認真自查,及時自糾

      按照《關于做好審計中整改工作的通知》的要求,我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

      1、我部所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。

      2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介

      發票形式獲取手續費資金等。

      3、非稅收入征收合法合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

      4、認真執行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現象。

      5認真執行規范津補貼政策,無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

      6、國有資產帳實相符,核算規范,無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

      7、我部資金全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

      8、我部根據本單位實際,建立并實施內部監督和控制制度,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制。

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