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  • 會計電算化:憑證錄入、單據(jù)處理知識點(diǎn)

    時間:2024-08-10 18:23:38 會計電算化 我要投稿

    會計電算化:憑證錄入、單據(jù)處理知識點(diǎn)

      你知道在會計電算化中憑證如何錄入嗎?你知道會計電算化單據(jù)如何處理嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼膽{證錄入、單據(jù)處理知識點(diǎn),歡迎閱讀。

    會計電算化:憑證錄入、單據(jù)處理知識點(diǎn)

      憑證錄入

      1.憑證錄入

      (1)憑證錄入的內(nèi)容

      ①憑證頭

      憑證類別、制單日期、附件張數(shù)等。

      ②憑證體

      摘要、科目、發(fā)生金額、輔助信息等。

      (2)憑證錄入的輸入校驗(yàn)

      ①會計科目是否存在,即會計科目是否是初始化時設(shè)置的會計科目;

      ②會計科目是否為末級科目;

      ③會計科目是否符合憑證的類別限制條件;

      ④發(fā)生額是否滿足“有借必有貸,借貸必相等”的記賬憑證要求;

      ⑤憑證必填內(nèi)容是否填寫完整;

      ⑥手工填制憑證號的情況下還需校驗(yàn)憑證號的合理性。

      2.憑證修改

      (1)憑證修改的內(nèi)容

      憑證可以修改的內(nèi)容一般包括摘要、科目、金額及方向等。

      ①憑證類別、編號不能修改。

      ②制單日期的修改也會受到限制。

      (2)憑證修改的操作控制

      ①修改未審核或?qū)徍藰?biāo)錯的憑證

      ②修改已審核而未記賬的憑證

      ③修改已經(jīng)記賬的憑證

      ④修改他人制作的憑證

      3.憑證審核

      ①審核人員和制單人員不能是同一人;

      ②審核憑證只能由具有審核權(quán)限的人員進(jìn)行;

      ③已經(jīng)通過審核的憑證不能被修改或者刪除,如果要修改或刪除,需要審核人員取消審核簽字后,才能進(jìn)行;

      ④審核未通過的憑證必須進(jìn)行修改,并通過審核后方可被記賬。

      4.憑證記賬

      (1)記賬功能

      在會計軟件中,記賬是指由具有記賬權(quán)限的人員,通過記賬功能發(fā)出指令,由計算機(jī)按照會計軟件預(yù)先設(shè)計的記賬程序自動進(jìn)行合法性校驗(yàn)、科目匯總、登記賬目等操作。

      (2)記賬的操作控制

      ①期初余額不平衡、不能記賬;

      ②上月未結(jié)賬,本月不可記賬;

      ③未被審核的憑證不能記賬;

      ④一個月可以一天記一次賬,也可以一天記多次賬,還可以多天記一次賬;

      ⑤記賬過程中,不應(yīng)人為終止記賬。

      5.憑證查詢

      在會計業(yè)務(wù)處理過程中,用戶可以查詢符合條件的憑證,以便隨時了解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況。

      在“憑證列表”窗口,即可查詢已填制的憑證。

      單據(jù)處理

      1.單據(jù)處理

      (1)應(yīng)收單據(jù)處理(“應(yīng)收借項(xiàng)”)

      企業(yè)的應(yīng)收款來源于銷售發(fā)票(包括專用發(fā)票、普通發(fā)票)和其他應(yīng)收單。

      如果應(yīng)收管理模塊與銷售管理模塊同時使用,則銷售發(fā)票必須在銷售管理模塊中填制,并在審核后自動傳遞給應(yīng)收管理模塊,在應(yīng)收管理模塊中只需錄入未計入銷售貨款和稅款的其他應(yīng)收單數(shù)據(jù)(如代墊款項(xiàng)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、違約金等)。

      企業(yè)如果不使用銷售管理模塊,則全部業(yè)務(wù)單據(jù)都必須在應(yīng)收管理模塊中錄入。

      應(yīng)收管理模塊具有銷售發(fā)票與其他應(yīng)收單的新增、修改、刪除、查詢、預(yù)覽、打印、制單、審核記賬以及其他處理功能。

      (2)收款單據(jù)處理

      收款單據(jù)用來記錄企業(yè)收到的客戶款項(xiàng)。收款單據(jù)處理主要是對收款單和預(yù)收單進(jìn)行新增、修改、刪除等操作。

      (3)單據(jù)核銷

      單據(jù)核銷主要用于建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄,加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理,同時核銷日期也是賬齡分析的重要依據(jù)。

      2.轉(zhuǎn)賬處理

      轉(zhuǎn)賬處理主要是往來款項(xiàng)對沖處理,是為了避免往來款多頭掛賬的問題而設(shè)置的功能。

      在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中,由于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)雜性,有時無法明確劃分某些企業(yè)是客戶還是供應(yīng)商,有些企業(yè)的銷售貨款是其他企業(yè)代付的,有些企業(yè)的預(yù)收款項(xiàng)無法明確是哪筆銷售業(yè)務(wù),因此系統(tǒng)一般都提供往來對沖處理功能,以便正確反映與這類企業(yè)的往來情況。

      轉(zhuǎn)賬處理主要包括:應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收和應(yīng)收沖應(yīng)付。

      (1)應(yīng)收沖應(yīng)收(兩個客戶)

      是指用某客戶的應(yīng)收賬款,沖抵另一客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶間入錯戶和合并戶等問題。

      (3)應(yīng)收沖應(yīng)付(一客戶一供應(yīng)商)

      是指用客戶的應(yīng)收款項(xiàng)來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能,可將應(yīng)收賬款在客戶與供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。

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