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  • 財務部出納的崗位職責

    時間:2020-11-28 12:55:20 崗位職責 我要投稿

    財務部出納的崗位職責

      在現在的社會生活中,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編收集整理的財務部出納的崗位職責,希望能夠幫助到大家。

    財務部出納的崗位職責

    財務部出納的崗位職責1

      1、負責日常收支的管理和核對;

      2、辦公室基本賬務的核對;

      3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

      4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

      5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

      6、負責開具各項票據;

      7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

      崗位要求:

      1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

      2、具有2年以上出納工作經驗;

      3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

      4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;

      5、工作認真,態度端正;

      6、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

    財務部出納的崗位職責2

      1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

      2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算,結賬,編制報表等;

      3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

      4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

      5、保管好各種空白支票、票據等;

      6、開增值稅發票:發生銷售業務時,及時并正確開票;發生付款業務時,確認收回進項發票的情況;

      7、報稅:月初通過網上申報的方式,申報公司當期應交稅費,報送報表,月底網上認證進項發票等

      任職要求:

      1、專科以上學歷、會計專業;

      2、1年以上的會計工作經驗,對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

      3、品行端正、有良好的職業道德和操守,敬業愛業;

      4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。

    財務部出納的崗位職責3

      1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

      2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;

      3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

      4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

      5、協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

      6、協助部門管理相關客戶檔案。

      任職資格:

      1、會計、財務等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;

      2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

      3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

      4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

      5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

      6、有旅行社工作經驗者,優先考慮。

    財務部出納的崗位職責4

      出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

      第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

      第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

      第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

      第四條 根據審核無誤的`收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

      第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

      第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

      第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

      第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

      第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

      第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

      第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

      第十二條 根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

      第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

      第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

      1、嚴格執行財務法規,遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項,一律以支票支付。

      2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

      3、按財務規定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續,簽發支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

      4、嚴格遵守現金管理制度,收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節表。

      5、按時做好職工工資發放工作。

      6、完成領導交給的其他任務。

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