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  • 采購部崗位職責(zé)

    時間:2025-03-07 09:01:47 崗位職責(zé) 我要投稿

    采購部崗位職責(zé)15篇(合集)

      在社會發(fā)展不斷提速的今天,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,以下是小編為大家收集的采購部崗位職責(zé),歡迎大家分享。

    采購部崗位職責(zé)15篇(合集)

    采購部崗位職責(zé)1

      1.根據(jù)企業(yè)年度規(guī)劃,制定年度、季度采購計劃;

      2.根據(jù)年度、季度采購計劃、生產(chǎn)需求、庫存情況,制定月度采購計劃,落實并合理控制采購進(jìn)度,控制庫存;

      3.收集市場信息,監(jiān)控采購價格,降低采購成本;

      4.負(fù)責(zé)與客戶的溝通,新品的試用及確認(rèn)工作;

      5.關(guān)注庫存商品銷售情況,及時處理滯銷品,優(yōu)化、整合小量產(chǎn)品采購,降低采購成本;

      6.提供月度、季度、年度采購數(shù)據(jù);

    采購部崗位職責(zé)2

      采購部組織機(jī)構(gòu)崗位內(nèi)設(shè):主管→采購員

      采購主管崗位職責(zé)

      一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

      二、負(fù)責(zé)部門的管理,擬定工作計劃,并督導(dǎo)執(zhí)行。

      三、了解行業(yè)市場信息,把握市場脈搏,根據(jù)市場需求合理制定采購計劃。

      四、貨比三家,嚴(yán)控采購、運(yùn)輸成本,爭取效益最大化。

      五、負(fù)責(zé)對公司銷售商品質(zhì)量、數(shù)量和價格的核對工作。

      六、負(fù)責(zé)訂貨單、供應(yīng)商的返利文件(原件交付財務(wù)部)、退貨托運(yùn)單的保存,做好供應(yīng)商的返利核對。

      七、每月負(fù)責(zé)配合財務(wù)核對供應(yīng)商往來賬款。

      八、負(fù)責(zé)島內(nèi)散貨采購、報銷及運(yùn)費(fèi)審核。

      九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

      十、完成經(jīng)理及公司交辦的其他工作。

      采購員崗位職責(zé)

      一、愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

      二、負(fù)責(zé)訂貨單及退貨單的`跟蹤。

      三、積極配合部門主管及倉管,及時準(zhǔn)確地將產(chǎn)品入庫。如有價格變動第一時間通知總經(jīng)理及部門扶著人。

      四、填寫匯款單以及傳真電匯單(告知對方付款時間及金額)。

      五、歸類整理質(zhì)檢報告,盡量及時有效地向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)檢。

      六、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的賬款核對。

      七、認(rèn)真登記部分產(chǎn)品的返利情況。

      八、瀏覽庫存明細(xì),了解產(chǎn)品銷售進(jìn)度,根據(jù)實際需要下訂單。

      九、完成公司部門主管交辦的其它工作。

      十、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

    采購部崗位職責(zé)3

      職責(zé)概述

      負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作,把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。在上級主管領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務(wù),同時負(fù)責(zé)審核并傳遞各種銀行票據(jù)

      職責(zé)內(nèi)容

      1,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性準(zhǔn)確性及時準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作

      2,及時登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬,每周進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),并填寫現(xiàn)金周報表報送領(lǐng)導(dǎo)

      3,支票管理,會計憑證的檔案管理,保證憑證完整

      4,負(fù)責(zé)到銀行支取備用金辦理銀行其他相關(guān)事宜

      5,定期核對銀行日記賬與總賬,保證賬賬相符

      6,與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)

      7,每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報銀行余額及交易明細(xì)

      8,每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理和匯總,并按順序裝訂成冊

      9,與銀行信貸人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助,辦理貸款的還款和放款事宜 10,負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù),并進(jìn)行對賬,填制銀行對賬單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表 11,負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性和準(zhǔn)確性,及時編制記賬憑證

      2.5財務(wù)部崗位職責(zé)的其他分工與配合

      2.5.1財務(wù)經(jīng)理的其他職責(zé)

      我公司財務(wù)經(jīng)理還具體負(fù)責(zé):

      1,融資專員崗位職責(zé)

      2,薪酬核算會計職責(zé)

      3,應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

      2.5.2財務(wù)主管的其他職責(zé)

      我公司財務(wù)主管還具體負(fù)責(zé):

      1,財務(wù)分析專員崗位職責(zé)

      2,報表會計崗位職責(zé)

      3,成本會計崗位職責(zé)

      4,資產(chǎn)管理會計崗位職責(zé)

      5,銷售核算會計崗位職責(zé)

      6,稅務(wù)主管崗位職責(zé)

      2.5.3財務(wù)出納的其他職責(zé)

      我們公司財務(wù)出納也負(fù)責(zé)部分會計工作,具體內(nèi)容如下:

      1,負(fù)責(zé)網(wǎng)銀維護(hù),收付單位和個人賬號維護(hù),付款制單工作

      2,負(fù)責(zé)原始憑證整理,記賬憑證錄入工作

      3,配合財務(wù)主管核算公司收入與成本,以及資產(chǎn)管理工作

      4,財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管交代的其他職責(zé)先關(guān)事項

      2.5.4其他說明

      1,財務(wù)經(jīng)理有權(quán)向財務(wù)主管和財務(wù)出納分配工作,并隨時調(diào)整工作范圍

      1,因為財務(wù)部目前人員配備的關(guān)系,財務(wù)主管也負(fù)責(zé)總賬會計工作,但是需要和會計配合完成

      2,出納員不僅僅要做出納工作,還要做會計相關(guān)工作

      3,開票工作由項目部代為完成,總賬會計負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo),會計要及時向項目部報送到款信息

      4,財務(wù)會計人員相互支持相互協(xié)助,在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關(guān)工作

      5,財務(wù)經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營與決策,財務(wù)主管向財務(wù)經(jīng)理匯報工作并提出意見并指導(dǎo)會計工作,會計和出納對財務(wù)主管負(fù)責(zé)并匯報工作、提出意見。

      采購部門崗位職責(zé)描述

      職責(zé)概述

      在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,制定財務(wù)管理制度,主持企業(yè)財務(wù)預(yù)算、決算、核算、會計監(jiān)督、成本控制、財務(wù)分析、財務(wù)審計等財務(wù)管理工作,組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)部的日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃,完成企業(yè)財務(wù)目標(biāo)

      職責(zé)內(nèi)容

      1,組織開展會計核算和賬務(wù)處理工作,編制匯總企業(yè)會計報表 2,組織會計人員做好會計核算工作,準(zhǔn)確地記賬、算賬、報賬

      3,定期或不定期對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行分析,為新投資項目做好財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析工作,企業(yè)企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

      4,組織進(jìn)行稅收整理籌劃,按時完成納稅申報工作

      5,組織對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作,并對員工進(jìn)行業(yè)績考核

      6,協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做好融資工作,并對企業(yè)的投融資活動進(jìn)行風(fēng)險評估 7,根據(jù)規(guī)定的成本項目、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)等,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定

      8,根據(jù)財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,開展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來賬工作,及時清理結(jié)算企業(yè)各項債券、債務(wù)

      9,正確進(jìn)行會計核算電算化處理,提高會計核算工作效率和準(zhǔn)確性

      10,負(fù)責(zé)定期組織員工進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作,保證賬實相符,對企業(yè)有賬無實資產(chǎn)進(jìn)行清查,保證財產(chǎn)安全

      采購部門工作內(nèi)容

      1.制定并完善采購制度和采購流程:

      (1)根據(jù)公司的長期計劃,擬定采購部門的工作方針和目標(biāo);

      (2)負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法,確保貫徹執(zhí)行;

      (3)制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項物品的采購標(biāo)準(zhǔn),并嚴(yán)格執(zhí)行;

      2.制定并實施采購計劃:

      (1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo),制訂有效的采購目標(biāo)和采購計劃;

      (2)審核年度各部門呈報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容,制訂主輔料采購清單;

      (3)組織實施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃;

      (4)根據(jù)采購管理程序,參與重點(diǎn)和大宗采購項目的談判、簽約,檢查合同的執(zhí)行和落實情況;

      (5)負(fù)責(zé)組織落實公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng),確保合理地組織采購,并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的`物資;

      (6)督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作,確保采購物品的質(zhì)量;

      3.采購成本預(yù)算和控制:

      (1)編制年度采購預(yù)算,實施采購的預(yù)防控制和過程控制,有效降低成本;

      (2)采購價格審核、預(yù)算、報價,達(dá)到有效的成本控制;

      (3)向各部門提出降低成本的建議,減少不必要的開支,以有效的資金保證最大的物資供應(yīng);

      (4)對采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時支付相關(guān)款項;

      4.選擇并管理供應(yīng)商:

      (1)根據(jù)公司的物質(zhì)需求,選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商,建立長期戰(zhàn)略同盟;

      (2)建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);

      (3)不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商,加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查;

      (4)制定供應(yīng)商管理辦法,加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核,確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性;

      5.本部門建設(shè)工作:

      (1)根據(jù)公司的績效管理制度,考核下屬的工作業(yè)績,并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計劃;

      (2)負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理;

      (3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。

    采購部崗位職責(zé)4

      1、主持采購部全面工作,提出物資采購計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施,確保各項采購任務(wù)完成。

      2、調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)技能,確保公司物資的正常采購量。

      3、審核年度各部呈報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支,以有效的資金,保證的物資供應(yīng)。

      4、要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      5、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的.執(zhí)行和落實情況。

      6、按計劃完成各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

      7、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制

    采購部崗位職責(zé)5

      1、采購人員每人預(yù)支三千元備用金,當(dāng)日所購物品,由倉庫保管驗收,打單簽字,采購簽字,轉(zhuǎn)財務(wù)會計合單簽字,財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后,總經(jīng)理方可給予報帳,當(dāng)日帳當(dāng)日清(不得超過3天)。

      2、采購部門接到總經(jīng)理簽批的采購申請單后,由采購部經(jīng)理安排采購,需在本地辦理的應(yīng)即時辦理,需在外地辦理的要盡快辦理,因為采購人員失誤影響酒店正常經(jīng)營或使用的每次扣30分。(申購單下發(fā)3天內(nèi)沒采購到位,有無書面說明的扣30分)

      3、主要原材料的采購,采取公開召標(biāo),供貨商送貨和親自購買的方式,采購小組定期考查市場,及時了解所需主要原材料的市場行情價格情況,(每周不少于一次的市場調(diào)查)并作好記錄,每少一次扣20分。

      4、采購物品應(yīng)做到物美價廉,擇優(yōu)選擇,所采購的原材料在當(dāng)日同類同質(zhì)量產(chǎn)品的價格,(市場的最高價與最低價差距不能超過1%),超出定額差距的由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)并對當(dāng)事人扣20分。

      5、高檔原材料及大宗商品集體采購必須有經(jīng)理、采購人員和有關(guān)部門人員一起參加洽談,簽訂協(xié)議上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施,并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行,否則財務(wù)不予入帳,并對當(dāng)事人扣50分。

      6、采購人員辦理采購時必須兩人以上,一個付現(xiàn)金一人記帳,當(dāng)日所購物品,必須全部由倉庫保管和質(zhì)檢部門驗收,打單簽字后才能入庫或直領(lǐng),采購結(jié)束后兩人要及時對帳,并做好記錄,在采購交易單上簽字確認(rèn),上報經(jīng)理審核,嚴(yán)禁一人外出采購,否則財務(wù)不予入帳并對當(dāng)事人追究扣20分。

      7、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對采購原材料物資要把好質(zhì)量關(guān),切實保證所購原材料的時鮮性,保質(zhì)保量采購工作。對不符合質(zhì)量要求的物品或原材料堅決拒收,并根據(jù)實際經(jīng)營需求積極組織貨源,保證貨源充足,對于因采購把關(guān)不嚴(yán),出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品所造成的`損失均有當(dāng)事人承擔(dān),并對當(dāng)事人扣30分。

      8、所有物品的采購一定要做到貨比'三家',同等物品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價格的原則進(jìn)行采購,并作好記錄備查,每少一次扣20分,給酒店造成了損失由采購員負(fù)責(zé)。

      9、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄、受賄,在平等互利下開展業(yè)務(wù),購進(jìn)物品要做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行,貨單一致交倉管員驗收,報帳要及時,不得隨意拖帳掛帳,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。

      10、每日采購工作結(jié)束后應(yīng)將采購物品名稱、數(shù)量、價格、計算登記一份交由質(zhì)檢部門備查,每少一次扣50分。

      11、采購必須堅持就近原則,凡在本地能采購的一律不準(zhǔn)在外地采購,每發(fā)現(xiàn)一次,除本人負(fù)擔(dān)多支出的費(fèi)用外,并扣20分。

      12、高額定貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽定合同的辦法進(jìn)行上報總經(jīng)理審批,辦公室存檔,每發(fā)現(xiàn)一次不按規(guī)定辦理扣30分,兩次以上辭退。

    采購部崗位職責(zé)6

      1.完成各類采購事務(wù),負(fù)責(zé)采購計劃落地,包括:詢價、比價、采購合同的簽訂、驗收、評估、采購臺賬的建立和反饋匯總、倉存調(diào)度管理等工作。

      2.對供貨商整體進(jìn)行評價與初審,索取供貨商和銷售人員信息、所銷售醫(yī)療設(shè)備/耗材三證的`歸類,定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票,保證票、賬、貨、款一致。

      3.對采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題的處理和解決。

      4.對于醫(yī)療耗材的采購,根據(jù)庫存信息結(jié)合耗材需求計劃,編制月采購管理計劃,跟蹤采購訂單如期交付,保障耗材穩(wěn)定提供。

      5.負(fù)責(zé)對逾期耗材的處理,庫存管理及長期庫存分析;

      6.與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系,對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考核、評價,淘汰不合格供應(yīng)商;

      7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

    采購部崗位職責(zé)7

      供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳,并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 每日應(yīng)到物料的及時跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門工作安排,督導(dǎo)其執(zhí)行效果,本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作,并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃,確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時到料,并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制,不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運(yùn)作情況。

      一、工作概要:

      供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳,并對分管的.工作承擔(dān)責(zé)任。

      二、主要職責(zé):

      1、 解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號,熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

      2、 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價格,了解相關(guān)物料的市場來源,降低采購成本,每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

      3、 遵循適價、適時、適量的采購原則,組織工程和品管人員對供應(yīng)商進(jìn)行評審和考核,并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

      4、 配合PMC部將原材料采購到位,確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

      5、 對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時解決到料異常。

      6、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況,積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善,將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

      7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。

      8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。

      9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物,并做好每日的日清工作。

      10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

      11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

      12、 服從上級臨時安排的其它工作。

    采購部崗位職責(zé)8

      -基于公司目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊制定行動計劃

      -為下屬設(shè)定目標(biāo),管理目標(biāo)完成情況

      -對下屬進(jìn)行年度業(yè)績評估

      -管理團(tuán)隊,幫助他們建立并發(fā)展服務(wù)精神,團(tuán)隊精神和進(jìn)取精神

      -培訓(xùn)并管理員工遵循公司的規(guī)章制度

    采購部崗位職責(zé)9

      一、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)采購部門的整體工作,制定全面的公司物資采購計劃,并將其提交給總經(jīng)理進(jìn)行審批。一旦獲得批準(zhǔn),將組織并監(jiān)督該計劃的實施,以確保所有采購任務(wù)能夠成功完成。

      二、調(diào)查研究公司各部門在物資需求和使用方面的情況,了解不同類型物資的'供應(yīng)渠道和市場動態(tài),以便做出準(zhǔn)確的供需判斷。指導(dǎo)和監(jiān)督下屬團(tuán)隊開展業(yè)務(wù),不斷提升他們的專業(yè)技能,確保公司物資采購量的穩(wěn)定。

      三、審查年度各部門提交的采購計劃,協(xié)調(diào)策劃和確定采購內(nèi)容,以達(dá)到減少不必要支出的目標(biāo)。通過合理配置資金,確保最大限度地滿足物資供應(yīng)需求。

      四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求,對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

      五、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

      六、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù),并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

    七、認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。

      八、在部門經(jīng)理例會上,定期匯報采購落實結(jié)果。

      九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表,呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理,以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。

      十、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中,要遵記守法,講信譽(yù),不索賄,不受賄,與供貨單位建立良好的關(guān)系,在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。

      十一、負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育,使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

    采購部崗位職責(zé)10

      01、采購部經(jīng)理需要負(fù)責(zé)整個采購部的所有工作,包括前期的采購計劃以及具體的采購實施情況以及人員安排等每個環(huán)節(jié)都要把控到。

      02、采購部經(jīng)理還需要對整個采購部的成本進(jìn)行把控。需要用最少的成本做出最大最強(qiáng)的利潤,并且把這一項目的具體成本以及投入情況向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。

      03、采購部經(jīng)理還需要定期展開培訓(xùn)工作,培訓(xùn)手下的員工如何更好,更高效地完成采購任務(wù),以及針對目前市場的'情況做出一些戰(zhàn)略性的采購計劃和方針政策。

      04、采購部經(jīng)理還需要每年每月定期進(jìn)行一個工作總結(jié)和匯報,不僅要向上級匯報,還要總結(jié)反思原因,跟下級討論如何修正和調(diào)整自身,來解決上一年度的遺留問題。

    采購部崗位職責(zé)11

      1、對職責(zé)范圍內(nèi)所列各項工作處不及時、不準(zhǔn)確和失誤負(fù)責(zé)。

      2、隨時跟蹤掌握最新物料價格變化,督促供應(yīng)商不斷降低價格以達(dá)到公司要求;

      3、對采購計劃不周或跟蹤物料不及時,造成采購物資延遲入庫,影響生產(chǎn)出貨周期負(fù)責(zé)。

      4、對采購的'原材料、零配件質(zhì)量異常反饋的信息及時處理負(fù)責(zé)。

      5、對采購的原材料、零配件規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及所采購物資質(zhì)量要求所反饋信息負(fù)責(zé)。

      6、對采購物資供應(yīng)商的考評結(jié)果負(fù)責(zé)。

    采購部崗位職責(zé)12

      崗位職責(zé):

      1、組織訂制采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價格體系等的制度擬訂,檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行;

      2、負(fù)責(zé)對采購人員的培訓(xùn)、考核、評比、激勵;

      3、草擬本部的年度、季度、月度以及當(dāng)周工作計劃,并組織實施、檢查監(jiān)督及控制; 4、負(fù)責(zé)審核申報的采購計劃,嚴(yán)格控制采購成本;

      5、監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進(jìn)度,對異常情況隨時做出調(diào)整,并及時上報;

      6、負(fù)責(zé)對所采購的原料、輔料、設(shè)備、配件質(zhì)量、數(shù)量的跟蹤管理工作,確保及時到位;

      7、負(fù)責(zé)應(yīng)付款的`審查工作;

      8、收集已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息,以圖改進(jìn);

      9、組織對物資市場信息的收集和分析工作;實時掌控市場價格、技術(shù)信息,不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù);

      10、按照組織的要求,規(guī)范、考察、管理供應(yīng)商;

      11、發(fā)展、選擇和處理供應(yīng)商關(guān)系,如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)庫等;

      12、對所選樣的規(guī)格、質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé);

      13、定期或不定期組織本部門人員進(jìn)行分析討論、總結(jié)經(jīng)驗,改進(jìn)工作方式,提高效率、降低成本;

      14、改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn),通過盡可能少的流通環(huán)節(jié),減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生,以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo);

      15、有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。

      16、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

      任職要求:

      1、5年以上大型企業(yè)采購經(jīng)理經(jīng)驗,其中2年以上采購主管、經(jīng)理工作經(jīng)驗,具有原材料,輔料,化工采購經(jīng)驗。

      2、具有良好的分析解決問題能力、資源整合能力和業(yè)務(wù)推進(jìn)能力;

      3、具有良好的口頭、書面表達(dá)能力及談判能力;

      4、具有較強(qiáng)的責(zé)任感,良好的個人職業(yè)操守,抗壓性強(qiáng),工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)調(diào)管理能力。

    采購部崗位職責(zé)13

      1.遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī),遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度

      2.采購員應(yīng)嚴(yán)格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序,進(jìn)行設(shè)備/醫(yī)用耗材的采購。(計劃:各科室提出的設(shè)備/醫(yī)用耗材采購計劃,經(jīng)院長批準(zhǔn)后由設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員執(zhí)行。詢價:采購員向三家以上的經(jīng)銷商詢價,對設(shè)備/醫(yī)用耗材的性價比進(jìn)行充分考察,保留詢價記錄備查。報告:采購員將詢價情況逐級上報,院長批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行。采購:采購計劃、詢價結(jié)果經(jīng)院長批準(zhǔn)后,采購員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃數(shù)量、品名、規(guī)格型號、價格和質(zhì)量進(jìn)行采購);

      3.對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議,由醫(yī)學(xué)裝備委員會抽調(diào)人員談判,并按醫(yī)院關(guān)于簽訂合同的'規(guī)定程序辦理;

      4.采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃,一周內(nèi)必須采購到位,以保證一線工作的正常需要;

      5.采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材運(yùn)到指定地點(diǎn)后,采購員應(yīng)將貨物和送貨清單一并交庫管員(或指定的收貨人員)當(dāng)面驗收入庫;

      6.采購員應(yīng)隨時掌握設(shè)備/醫(yī)用耗材庫存情況,充分利用庫存,盡量減少材料(設(shè)備)積壓;

      7.設(shè)備/醫(yī)用耗材采購員應(yīng)嚴(yán)守工作紀(jì)律,對所采購的設(shè)備/醫(yī)用耗材應(yīng)嚴(yán)格細(xì)致地把關(guān),杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則,按造成損失金額的1 %進(jìn)行賠償;

      8.采購員應(yīng)多收集設(shè)備/醫(yī)用耗材的市場信息,熟悉設(shè)備/醫(yī)用耗材的技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,充分了解設(shè)備/醫(yī)用耗材的即時行情,為醫(yī)院的采購工作作好充分準(zhǔn)備,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù);

      9.采購員從經(jīng)醫(yī)學(xué)裝備委員會評價考核合格的供應(yīng)商處采購設(shè)備醫(yī)用耗材;

      10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

    采購部崗位職責(zé)14

      1、統(tǒng)籌管理集團(tuán)招投標(biāo)采購工作,包括詢/比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋工作;更新、完善、創(chuàng)新采購工作和流程;

      2、牽頭集團(tuán)成本管理體系建設(shè)及優(yōu)化工作,推動集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量升級、成本優(yōu)化及風(fēng)險管控;

      3、分析采購成本結(jié)構(gòu),制定供應(yīng)商管理體系和成本控制方案達(dá)到降本增效;

      4、指導(dǎo)及監(jiān)督各分子、區(qū)域公司物資采購戰(zhàn)略實施,制訂招采計劃,組織招采工作;

      5、負(fù)責(zé)分公司供方庫、價格體系等的建立及成本測算;

      6、負(fù)責(zé)分公司供方拓展,行業(yè)對標(biāo)、供應(yīng)商維護(hù)、評價和分級管理;

      7、負(fù)責(zé)各分子、區(qū)域公司采購部門日常工作及管控、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

      8、對招、采管理程序宣貫/培訓(xùn)、處理分公司各類采購問題。

    采購部崗位職責(zé)15

      1、依據(jù)月采購計劃,編制采購訂單;

      2、負(fù)責(zé)向供應(yīng)商催貨;

      3、在ERP采購核算系統(tǒng)上輸入采購訂單;

      4、根據(jù)到貨數(shù)量,在系統(tǒng)上輸入到貨單和進(jìn)行采購結(jié)算;

      5、登記材料發(fā)票;

      6、對不合格材料執(zhí)行ERP退貨處理流程;

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