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  • 采購業務管理制度

    時間:2021-01-26 17:40:52 制度 我要投稿

    采購業務管理制度

      在現在的社會生活中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的采購業務管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

    采購業務管理制度

      第一條采購部門的劃分

      1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

      2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

      3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

      第二條采購作業方式

      一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

      1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

      2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

      3、未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

      4、詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

      5、采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

      6、毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

      第三條采購作業處理期限

      采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

      采購作業處理

      第四條詢價、比價、議價

      (一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

      (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

      (三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的'資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

      (四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。

      第五條審核及批準

      附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

      第六條訂購

      (一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

      (二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

      (三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

      第七條整理付款

      1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

      2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

      3.超交應經主管批準后,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

      價格及質量的復核

      第八條價格復核與市場行情資料提供

      采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

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