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  • 醫院財務內部控制制度

    時間:2022-10-18 12:10:59 制度 我要投稿

    醫院財務內部控制制度

      在現實社會中,接觸到制度的地方越來越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的`醫院財務內部控制制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    醫院財務內部控制制度

      為了加強會計基礎工作,建立健全內部會計管理制度,保證單位會計工作有序進行,根據《會計法》、《會計基礎工作規范》和《內部會計控制規范》,結合我院實際制訂本制度。

      一、內部控制制度的原則:

      1、所有會計事項必須經兩人以上經辦;

      2、審批與經辦分管;

      3、錢與賬分管;

      4、賬與物分管;

      5、錢與物分管;

      6、對各項會計業務的處理必須進行稽核。

      二、各會計崗位設置、職責和權限劃分應遵守以上各原則。

      三、凡涉及現金、銀行存款的收支及轉賬業務,在會計處理手續上必須做到:

      1、醫院領導審批、醫院分管科室經辦,使上下級之間相互監督與牽制。

      2、一個崗位經辦,另一個崗位復核,使崗位之間受到監督與牽制。

      四、凡涉及藥品、材料、物資、設備的進出業務,在經辦手續上必須做到:

      1、審批、購買、驗收各環節獨立進行,專人負責,使各環節之間相互監督與牽制。

      2、保管、領用、核算、財產清查各環節獨立進行,專人負責,使各環節之間相互監督與牽制。

      五、出納崗位人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。

      六、審核結算崗位不得兼任工資、公積金和各項收費的管理工作。

      七、醫院領導人的直系親屬不得擔任本院的會計負責人和會計主管人員。會計負責人、會計主管人員的直系親屬不得在本院擔任出納工作。

      八、各會計崗位嚴格履行其崗位責任制,嚴守工作紀律,按照會計法規制度和工作程序辦理會計業務,不得超越崗位職責權限。一人多崗或一崗多人的情況下,必須符合上述各項原則。

      九、會計人員依法行使財務監督權,對違反國家財經法規和紀律的行為,應當制止和糾正,對不真實不合法的原始憑證,不予辦理。對記載不準確不完整的原始憑證予以退回,要求更正補充。

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